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Detalhes
| 09/06/2025 | 0000020/2024 | 0000005/2025 | 0000137/2025 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de monitoramento remoto e vigilancia patrimonial, 24h por dia, 7 dias da semana, para o edificio sede da Camara Municipal de Juruaia/MG. | VISATEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 17.522.930/0001-08 | R$ 89,90 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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| 06/06/2025 | 0000025/2024 | 0000004/2025 | 0000136/2025 | Contratacao de empresa especializada em assessoramento juridico para prestacao de servicos de treinamento, aplicacao pratica e aperfeicoamento de pessoal em contratacao direta, licitacoes e contratos administrativos, para os servidores publicos da Camara | COSTA E MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 34.383.820/0001-21 | R$ 1.600,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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| 05/06/2025 | 0000003/2024 | 0000012/2025 | 0000135/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET (PLANO DE 600MB+IP FIXO) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, ALEM DE ATIVIDADES COMO TRANSMISSOES DE REUNIOES E EVENTOS. | INTERNET PROVIDER MILBR NET LTDA | 06.118.716/0001-74 | R$ 128,50 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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| 03/06/2025 | 0000010/2025 | 0000081/2025 | 0000134/2025 | Contratacao de Empresa especializada para dar manutencao nas impressoras da Camara Municipal de Juruaia (incluindo troca de cartuchos, tonners e demais pecas). | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | R$ 180,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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| 03/06/2025 | 0000027/2024 | 0000014/2025 | 0000133/2025 | CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DAR MANUTENCAO AOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE DE INFORMATICA/INTERNET, PERIFERICOS E SOFTWARES DE TODOS OS SETORES CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA/MG. | JUSCELIO FERNANDO NOVAIS | 40.384.744/0001-71 | R$ 380,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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| 03/06/2025 | 0000004/2024 | 0000013/2025 | 0000132/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE E APLICATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA. | JUSCELIO FERNANDO NOVAIS | 40.384.744/0001-71 | R$ 492,74 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000089/2025 | 0000089/2025 | 0000131/2025 | ENCARGOS PATRONAIS (RPPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FOLHA 05/2025 DE MAIO/2025. | FUNDO MUNICIPAL PREV SOC JURUAIA FUNPREV | 04.957.832/0001-51 | R$ 297,17 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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| 30/05/2025 | 0000088/2025 | 0000088/2025 | 0000130/2025 | ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES DE MAIO/2025. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 2.424,71 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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| 30/05/2025 | 0000087/2025 | 0000087/2025 | 0000129/2025 | ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES DE MAIO/2025. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 5.148,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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| 30/05/2025 | 0000086/2025 | 0000086/2025 | 0000128/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA 05/2025 MAIO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | 05.464.676/0001-50 | R$ 3.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904600000 - Auxilio-alimentacao | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |