Atualizado em: 17/05/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
13/05/20240000015/20240000058/20240000104/2024CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DO PROJETO PARLAMENTO JOVEM 2024, PARA SEREM FORNECIDAS AOS ALUNOS, COORDENADORES, SERVIDORES, VEREADORES E PROFESSORES APOIADORES DO PROJETO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA.ELIVELTO MAIA COMUNICACAO VISUAL26.059.201/0001-58R$ 2.775,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
10/05/20240000001/20240000013/20240000103/2024CONTRATACAO DO DIARIO OFICIAL MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA, ALEM DE BALANCETES, EXTRATOS DE CONTRATOS, REQUERIMENTOS, INDICACOES, PORTARIAS, MENSAGEM DIA DAS MAES, DIA DOS PAIS E ANIVERSARIVAGNER DONIZETTI ALVES19.053.339/0001-84R$ 1.264,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
08/05/2024 0000069/20240000101/2024REFEICOES (MARMITEX) E REFRIGERANTES PARA OS ALUNOS E COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM 2024, QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO REGIONAL DO POLO SUDOESTE DO PJ, NA CIDADE DE GUAXUPE/MG, NA DATA DE 08/05/2024.RODRIGO LUCIO ROSA***.457.056-**R$ 467,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
03/05/20240000003/20240000015/20240000102/2024CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET (PLANO DE 600MB+IP FIXO) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, ALEM DE ATIVIDADES COMO TRANSMISSOES DE REUNIOES E EVENTOS.INTERNET PROVIDER MILBR NET LTDA06.118.716/0001-74R$ 128,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
02/05/20240000002/20240000014/20240000099/2024CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DAR MANUTENCAO AOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE DE INFORMATICA/INTERNET, PERIFERICOS E SOFTWARES DE TODOS OS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA/MG.SALATIEL PEREIRA DA SILVA ME09.131.177/0001-00R$ 350,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
02/05/20240000049/20230000003/20240000098/2024MONITORAMENTO 24H DAS CAMERAS DE SEGURANCA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAC AO DE MONITORAMENTO 24H POR DIA DAS CAMERAS DE SEG URANCA E SISTEMA GERAL DE ALARMES (SONORO E INCEND IO)COM PRONTA RESPOSTA IN LOCO E COMUNICACAO VIA E THERNETLINE SEGURANCA MG LTDA28.296.476/0001-30R$ 109,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
02/05/20240000004/20240000016/20240000097/2024CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE E APLICATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA.JUSCELIO FERNANDO NOVAIS40.384.744/0001-71R$ 470,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
01/05/2024 0000001/20240000100/2024RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS NO MES DE ABRIL DE 2024.OI S.A.76.535.764/0007-39R$ 108,8330000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
30/04/20240000000/20240000068/20240000096/2024ENCARGOS PATRONAIS (RPPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FOLHA GERAL ABRIL 2024 DE ABRIL/2024.FUNDO MUNICIPAL PREV SOC JURUAIA FUNPREV04.957.832/0001-51R$ 283,0230000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
30/04/20240000000/20240000067/20240000095/2024ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FOLHA GERAL ABRIL 2024 DE ABRIL/2024.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 3.723,2630000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
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